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審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇一
2,、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察,、審計工作計劃,、費用預算。
3,、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4,、指導對集團及所屬公司的資產(chǎn),、負債、損益,、所有者權益進行審計監(jiān)督,。
5、指導對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價,。
6,、監(jiān)督對審計建議、審計意見,、審計決定的跟蹤落實工作,。
7、指導內(nèi)部監(jiān)察工作,,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監(jiān)察,,指導組織受理各類投訴,、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責任事故的調(diào)查。
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇二
1,、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;
2、深入了解公司各板塊業(yè)務,,有效識別各類風險;對內(nèi)控體系的建立,、完善有一定認識和實踐經(jīng)驗;
3、針對各項審計工作的結果,,編制審計報告,、整改建議及階段性審計總結,并監(jiān)督整改落實,,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務,、編制審計報告的能力;
4,、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風險并向集團領導反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,,提出合理可行的改進建議;
5,、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;
6,、執(zhí)行年度子公司財務審計,、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務;
7,、完成上級交辦的其他任務,。
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇三
1、制定項目審計計劃和審計預算;
2,、組織實施財務審計,、管理審計、專項審計等;
3,、擬定審計方案,,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,,提出改進意見;
5,、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通,。
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇四
1,、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;
2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內(nèi)容,、審計方式,、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,,制訂審計計劃;
4,、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5,、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6,、根據(jù)審計結果及時編制審計分析及建議;
7、審計資料,、底稿的歸檔,、保管。
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇五
1,、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2,、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;
3,、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;
4,、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,,必要時委托審計事務所進行;
6,、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計;
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理,、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;
8,、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,,審核公司相關文件,,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇六
1、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2,、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;
3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5,、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,,必要時委托審計事務所進行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計;
7,、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理,、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督,、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇七
1,、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定,、完善和執(zhí)行。
2,、負責集團審計工作的規(guī)劃,,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,,編制審計工作方案,。
3、對涉及財務收支,、財務報表,、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制,、合同執(zhí)行,、經(jīng)營績效,、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4,、負責監(jiān)督和審計集團各項管理制度,、流程的執(zhí)行情況。
5,、負責受理內(nèi),、外部單位、個人的檢舉控告,,負責調(diào)查處理違反國家法律,、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議,。
6,、組織對工程審批、合同簽訂,,工程預決算及工程建設過程中的資金,、成本投入情況進行審計。
7,、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況,。
8、其他上級領導交辦的工作,。
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇八
1,、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計計劃,、方案,、制度;
2、組織編制審計預警機制,,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,,確定相應的控制手段和審計手段;
3、指導并推進公司各部的內(nèi)部審計工作,,包括:經(jīng)營成果審計,、財務收支審計、離任審計,、專案審計,、管理審計和外部審計;
4、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,、合理性和有效性進行審計監(jiān)督;
5,、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計結果的需要,,安排專項審計,,如采購等專項業(yè)務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;
6,、籌備ipo財務規(guī)范化工作,。
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇九
1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細則,,組織編制審計計劃和審計方案;
2,、組織開展集團月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務實施具體稽核,,分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù),,跟進及反饋異常事項的處理結果;
3、按照年度項目審計計劃,,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務為主的內(nèi)部控制制度審計,、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,,提出改善建議;
4,、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5,、組織編寫內(nèi)部審計報告,,提出處理意見和建議;
6、對接,、配合集團聘請的外部審計機構;
7,、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況,、流程運行狀況,,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;
8,、會同其他部門查處集團濫用職權,、有章不循、違反財務制度,、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;
9,、管理下屬團隊,包括部門預算,、團隊成員分工,、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核,、團隊建設等;
10,、完成上級領導臨時安排的工作任務。
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇十
根據(jù)審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施,。
對公司重大工程項目的工程建設,、合同管理、招標采購,、成本控制,、結算管理等實施合規(guī)性審計;
對工程項目招標、合同簽署,、設計,、施工、監(jiān)理,、驗收,、結算等環(huán)節(jié)進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現(xiàn)場檢查、進場材料抽查,、隱蔽工程驗收,、工程質(zhì)量檢查、工程進度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,,收集審計證據(jù),,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,,并督促有關單位整改;
編制審計報告,,并確保審計報告的正確性、可靠性,、合理性;
能夠依據(jù)審計結果,,分析出相關的舞弊風險點;
對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇十一
根據(jù)審計任務制定具體審計工作方案,,負責審計項目的實施,。
對公司重大工程項目的工程建設、合同管理,、招標采購,、成本控制、結算管理等實施合規(guī)性審計;
對工程項目招標,、合同簽署,、設計、施工,、監(jiān)理,、驗收、結算等環(huán)節(jié)進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現(xiàn)場檢查,、進場材料抽查,、隱蔽工程驗收、工程質(zhì)量檢查、工程進度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,,收集審計證據(jù),,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,,并督促有關單位整改;
編制審計報告,,并確保審計報告的正確性、可靠性,、合理性;
能夠依據(jù)審計結果,,分析出相關的舞弊風險點;
對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇十二
1,、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細則,,組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團月度例行審計工作,,對常規(guī)業(yè)務實施具體稽核,,分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結果;
3,、按照年度項目審計計劃,,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,,發(fā)現(xiàn)薄弱點,,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計,、專案審計和財物收支審計;
5,、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
6,、對接,、配合集團聘請的外部審計機構;
7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況,、流程運行狀況,,分析資產(chǎn)報表,,判斷運行效率;
8,、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循,、違反財務制度,、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;
9、管理下屬團隊,,包括部門預算,、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核,、團隊建設等;
10,、完成上級領導臨時安排的工作任務。
審計總監(jiān)崗位職責 審計總監(jiān)簡稱篇十三
1.負責公司內(nèi)控管理體系的建設,、維護和更新;
2.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;
3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險進行記錄,、匯報并提出改進意見,。
4.負責建立、健全審計檔案,,保證審計資料及時歸檔,。
5.負責審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。
6.負責接受和管理投訴舉報信息,,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領導交代的其他工作,。