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最新審計工作匯報材料(3篇)

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最新審計工作匯報材料(3篇)
時間:2023-03-30 09:58:00     小編:zdfb

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審計工作匯報材料篇一

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項,。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,,結(jié)合自身特點,,對各項內(nèi)控制度予以細化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,,嚴格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過審計調(diào)查,,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,提出整改建議20條,,大部分已得到整改落實,,分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,,認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,,做足做細“亡羊補牢”工作,強化了整改落實,,鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,,強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任,,制定切實可行的措施;強化整改意識,主動查找風(fēng)險隱患,,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織,確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,,認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,,組織人員進行了再檢查。

3,、強化責(zé)任,,落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負責(zé)人認定后,根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰,。

4、嚴格督促,,實現(xiàn)整改目標(biāo),。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,,真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高,、整改促進步”的目標(biāo),。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計,對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,,保質(zhì)保量完成任務(wù),。

審計工作匯報材料篇二

根據(jù)會議安排,我就全縣審計工作開展情況和審計工作任務(wù)做簡要匯報,。

,,我縣審計工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在上級審計部門的關(guān)心支持下,,緊緊圍繞全縣工作大局,堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針,,認真踐行科學(xué)發(fā)展觀,,狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)、能力建設(shè),、隊伍建設(shè),、制度建設(shè),依法履行審計職責(zé),,圓滿完成了全年各項審計工作任務(wù),。共審計單位和項目49個,占計劃108.9%;查出違規(guī)行為金額4**萬元,,已收繳財政資金324萬元;審計核減固定資產(chǎn)投資額294萬元;向縣委,、政府和上級審計機關(guān)提交綜合報告和信息53份,向被審計單位或有關(guān)單位提出審計建議70條,,已被采納審計建議49條,。《麟游縣財政預(yù)算執(zhí)行情況審計》和《麟游縣城市生活垃圾處理廠建設(shè)工程決算審計》兩個項目被評為全市優(yōu)秀審計項目,。

全年審計計劃涉及6個方面,,共55個項目。其中:財政審計**個,、行政事業(yè)單位財務(wù)審計8個,、社保資金審計4個、農(nóng)業(yè)和資源環(huán)保資金審計3個,、固定資產(chǎn)投資審計**個,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計約10個。

1,、全力抓好財政預(yù)算執(zhí)行審計,。一是集中力量協(xié)助市審計局搞好地方政府性債務(wù)審計;二是抓好對縣財政局、地稅局等10個預(yù)算單位的審計;三是結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政進行審計,。

2,、繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位審計。一是對縣衛(wèi)生局,、縣住建局等7個縣級部門財政財務(wù)收支進行審計,,重點關(guān)注貫徹落實國家宏觀調(diào)控政策和惠民政策、執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)情況;二是按照省審計廳要求,,對—全縣義務(wù)教育政府投入及教育附加征收,、使用情況進行專項審計調(diào)查,。

3、重點抓好農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計,。一是堅持以“三農(nóng)”審計為重點,通過涉農(nóng)資金和項目審計,,促進國家惠農(nóng)強農(nóng)政策落實;二是資源環(huán)保審計重點突出關(guān)注資源環(huán)保,、節(jié)能減排專項資金管理、績效和政策落實情況;三是積極配合省,、市審計機關(guān),,做好渭河流域治理專項資金審計、土地整理資金審計和土地出讓金使用情況審計,。

4,、著力抓好社保資金審計。強化對民生資金流轉(zhuǎn)過程及使用效果的審計監(jiān)督,,重點抓好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金,、養(yǎng)老基金、就業(yè)和再就業(yè)專項資金及廉租房建設(shè)資金的審計調(diào)查,。

5,、突出抓好重點項目審計。對政府投入較多的中小學(xué)校舍安全工程,、集中供水工程,、衛(wèi)生院建設(shè)工程、縣中心敬老院建設(shè)工程等重點項目開展審計;同時,,積極配合縣紀委,、監(jiān)察局做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作;繼續(xù)開展5.12地震災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計和跟蹤審計。

6,、切實抓好經(jīng)濟責(zé)任審計,。加強對重點部門、重點單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計,,逐步建立和推行領(lǐng)導(dǎo)干部任中審計和任期內(nèi)輪審制度,。經(jīng)濟責(zé)任審計重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行國家重要經(jīng)濟政策和決策情況,關(guān)注其決策權(quán),、執(zhí)行權(quán)的運用情況,,關(guān)注其有關(guān)的管理、決策等活動的經(jīng)濟和社會效益情況,,依法規(guī)范審計評價,。同時,切實抓好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委書記,、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長同步審計試點工作,。

(一)創(chuàng)新審計理念,,提升審計監(jiān)督能力。一是堅持依法審計,。堅決貫徹執(zhí)行審計法規(guī),,切實行使審計監(jiān)督權(quán),維護國家財政經(jīng)濟秩序,,促進廉政建設(shè),,提供真實的審計信息;二是堅持科學(xué)審計。不斷改進審計組織方式和技術(shù)方法,,進一步提高審計工作效能;三是堅持文明審計,。貫徹實事求是、客觀真實,、公平公正的審計工作原則,,促進文明審計、和諧審計;四是堅持廉潔審計,。建立廉潔審計的長效機制,,認真落實審計工作紀律,健全完善各項廉政制度,。

(二)強化審計服務(wù),,增強審計監(jiān)督成效。一是通過查錯糾弊,,為黨委,、政府決策發(fā)揮建設(shè)性作用。加強對縣委,、縣政府有關(guān)政策貫徹落實情況的審計,,注重加強綜合分析和調(diào)查研究,為黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力參考;二是創(chuàng)新審計方式方法,,為和諧社會建設(shè)發(fā)揮積極的促進作用,。通過有效配置審計資源,進一步加強審計監(jiān)督,,健全完善各項管理制度,,保障各類資金安全,以審計監(jiān)督促社會和諧;三是正確處理監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,,為規(guī)范財政財務(wù)管理發(fā)揮前瞻性作用,。把服務(wù)理念貫穿于審計工作的全過程,堅持從微觀入手,,從宏觀著眼,,注重從深化改革、加強管理,、完善制度的層面揭示問題,,規(guī)范管理行為,,促進財政財務(wù)管理水平不斷提高。

(三)提升審計質(zhì)量,,增強審計公信力和執(zhí)行力,。一是著力打造“精品項目”。加大工作力度,,大力培植“優(yōu)秀項目”,,力爭今年有3個審計項目入選全市、全省優(yōu)秀審計項目;二是進一步加強審計質(zhì)量管理工作,。認真抓好新頒布的審計實施條例和審計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)貫徹,積極探索審計質(zhì)量復(fù)核,、審計現(xiàn)場管理方式,,確保對審計項目實施全面有效的質(zhì)量控制。

(四)提高審計能力,,加強審計隊伍建設(shè),。堅持把提高審計能力作為隊伍建設(shè)的核心,積極探索審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)途徑和方法,,不斷提高全體審計人員各項業(yè)務(wù)能力和素質(zhì),,培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計隊伍,,為推動全縣審計工作科學(xué)發(fā)展提供保障。

審計工作匯報材料篇三

我局現(xiàn)有7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),,1個下屬事業(yè)單位,。分別是辦公室、法制科,、計算機審計科,、經(jīng)濟責(zé)任審計科、固定資產(chǎn)投資審計科,、財政金融與行政事業(yè)審計科,、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計科以及下屬事業(yè)單位高淳區(qū)審計中心。

目前我局實有行政編制人員**人(編制數(shù)17人),,事業(yè)編制人員8人(編制數(shù)9人),。近年來,我局認真履行審計監(jiān)督職能,,主要工作情況如下:

一是抓好財政同級審計,,把“同級審”作為審計工作的重點,逐步建成聯(lián)網(wǎng)審計,,財政審計的廣度和深度進一步拓展,。審計結(jié)果(含審計開展情況,、發(fā)現(xiàn)問題和審計建議)報區(qū)委、區(qū)政府,,并受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會報告,。

二是加強政府投資審計,20xx年起對新開工的5000萬元以上政府投資項目進行跟蹤審計,,20xx年起全面運行招標(biāo)控制價審計,, 20xx年完成竣工結(jié)(決)算審計項目69個,送審金額.55億元,,核減金額1.85億元,,核減率.02%。

三是深化經(jīng)濟責(zé)任審計,,由組織部牽頭建立了經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度,,在“四責(zé)聯(lián)審”的基礎(chǔ)上實行了“五責(zé)聯(lián)審”,紀委,、組織部,、編辦、審計局,、環(huán)保局等部門共同參與,。近5年來共對92位區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進行了經(jīng)濟責(zé)任審計,其中20xx年完成8個,。對經(jīng)審結(jié)果報告,,區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)十分重視,均及時作了批示,。

四是開展專項資金審計,,近年先后對節(jié)能減排、太湖水污染治理,、社?;稹⑼恋爻鲎尳鸬?0項專項資金開展了審計,,連續(xù)兩年對保障性住房建設(shè)情況進行了跟蹤審計,。

五是推進村級財務(wù)收支審計,20xx年以來,,在區(qū)紀委的組織領(lǐng)導(dǎo)下,,農(nóng)工委、財政局,、審計局聯(lián)合開展村財務(wù)審計工作,,至20xx年底已對78個行政村進行了審計,出具審計報告68份,,其中由市審計局牽頭實施的有10個村,,促進出臺了《加強農(nóng)村財務(wù)票據(jù)管理,,嚴禁“白條”報銷的若干規(guī)定》等一系列制度。

六是加強隊伍建設(shè),,重視人才培養(yǎng)和黨建,、機關(guān)作風(fēng)建設(shè),注重提高審計能力,,防范審計風(fēng)險,,嚴格遵守廉政和審計八不準(zhǔn)規(guī)定。20xx年1月,,我局被省審計廳,、人社廳評為先進集體,近年均被評為市審計系統(tǒng)先進單位,。

20xx年,,我局將按照上級審計機關(guān)和區(qū)委區(qū)政府的要求,主要做好以下工作:

一是深化財政審計,。認真貫徹落實新《預(yù)算法》,針對高淳財政現(xiàn)狀,,重點關(guān)注財政收支中的重大問題以及存在的風(fēng)險和問題,,延伸審計近年來尚沒有審計過的重點部門。

二是改進和完善投資審計,。認真落實市人大,、市政府相關(guān)條例和文件精神,以及區(qū)政府《關(guān)于政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督全覆蓋的實施意見》(高政發(fā)〔20xx〕181號),,實行政府投資項目“必審制”,,建立由審計局(審計中心)、建設(shè)主管部門,、社會中介機構(gòu)組織參與審計,、各負其責(zé)的組織模式。區(qū)審計局(中心)直接負責(zé)投資額在5000萬元以上的項目招標(biāo)控制價審計,、一億元以上的項目跟蹤審計,、5000萬元以上的項目竣工結(jié)算審計。其他項目由建設(shè)單位組織審計,,但所有審計結(jié)果(報告)均須報審計局(中心)備案,,由審計局組織抽查。

三是強化經(jīng)濟責(zé)任審計,。認真落實區(qū)委,、區(qū)政府出臺的《關(guān)于進一步深化全區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的意見》(高委發(fā)〔20xx〕41號),認真做好經(jīng)濟責(zé)任審計工作,。對區(qū)管正職新任領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行的經(jīng)濟責(zé)任進行告知,。根據(jù)區(qū)委組織部的委托安排,,20xx年我局將對23位領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責(zé)任審計。

四是開展村級財務(wù)收支審計“回頭看”,。根據(jù)市審計局,、區(qū)紀委以及區(qū)委組織部的統(tǒng)一部署,對村級財務(wù)收支情況進行審計“回頭看”,,促進基層“三資”管理不斷規(guī)范,。

五是統(tǒng)籌兼顧其他項目的審計。完成區(qū)委,、區(qū)政府臨時交辦的審計工作任務(wù),。

六是參與上級審計機關(guān)“一條鞭”審計項目,包括審計署,、省審計廳,、市審計局確定的審計項目。

七是切實抓好黨建,、機關(guān)作風(fēng)和廉政建設(shè),。認真開展“兩學(xué)一做”活動,切實履行“一崗雙責(zé)”,,加強機關(guān)內(nèi)部管理,,規(guī)范審計工作行為,完善審計項目質(zhì)量考核辦法,,努力建設(shè)一支為民,、務(wù)實、清廉的審計隊伍,。

八是正確對待垂直管理,。根據(jù)xx屆四中全會決定和國務(wù)院《關(guān)于加強審計工作的意見》(國發(fā)〔20xx〕48號),20xx年**月27日,,經(jīng)黨中央,、國務(wù)院同意,中辦,、國辦印發(fā)了《關(guān)于完善審計制度若干重大問題的框架意見》及相關(guān)配套文件的通知(中辦發(fā)〔20xx〕58號),,江蘇省是列入改革的7個試點省之一。20xx年1月8日,,省委組織部,、省編辦、省人社廳,、省審計廳聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于凍結(jié)省以下地方審計機關(guān)機構(gòu)編制和人員調(diào)整的通知》(蘇審發(fā)〔20xx〕3號),。我局對上述文件和有關(guān)會議精神按要求及時組織了學(xué)習(xí)傳達。

當(dāng)前審計工作存在的困難和問題主要有:一是我局現(xiàn)有審計人員的數(shù)量和素質(zhì),還與新形勢下的審計工作不相適應(yīng);二是鎮(zhèn),、街道和建設(shè)量大,、下屬單位和資金多的重點部門內(nèi)部審計力量和工程項目建設(shè)管理隊伍薄弱。

20xx年3月5日,,區(qū)政府第42次常務(wù)會議專題聽取了審計工作情況匯報,,既充分肯定了審計工作取得的成績,也對審計工作提出了要求,,我局將認真貫徹落實,。

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