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2023年軟件項目驗收報告目錄(5篇)

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2023年軟件項目驗收報告目錄(5篇)
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報告,,漢語詞語,,公文的一種格式,,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助,。

軟件項目驗收報告目錄篇一

客戶項目經(jīng)理:

日期: 用友項目經(jīng)理:日期:

1,、項目回顧

1.1,、實施主要階段

1、項目的實施周期

2,、項目實施經(jīng)歷的主要階段

xxxx集團有限公司業(yè)務erp系統(tǒng)實施項目從xx月xx日啟動至今歷時1個半月左右,,在xxxx集團有限公司與xxxx有限公司雙方領導的大力支持和關心下,xxxx公司咨詢實施顧問和xxxx集團有限公司erp項目組關鍵成員辛勤努力,先后完成了項目培訓,、業(yè)務調(diào)研,、方案準備、方案測試,、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準備,、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務,各階段工作基本按計劃完成,。

1.2,、系統(tǒng)應用模塊

1、系統(tǒng)上線成功應用的模塊

a. 銷售

b. 庫存

c. 存貨

通過雙方項目組1個半月的共同努力,,xxxx有限公司erp系統(tǒng)于xxxx年xx月xx日正式上線,。目前xxxx有限公司各相關業(yè)務部門已開始全面應用用友erp系統(tǒng)的xx、xx和xx等子系統(tǒng)來完成日常管理工作,。

2,、項目總體評價

建議描述內(nèi)容提要:

了最初確定的實施目標:

1)建立了共用資料(供應商資料和存貨資料)子系統(tǒng),對備品備件等物

料實行統(tǒng)一編碼,,分倉庫管理,,保證了倉庫庫存的實時掌握并供有

關部門查詢。

2)通過銷售系統(tǒng)的實施,,實現(xiàn)了發(fā)貨單的機打,和銷售訂單的數(shù)量控

制,。先后使用了,,大量的自定義項目,實現(xiàn)了提貨單提貨時間,、包

括格式調(diào)整,、數(shù)量合計大寫、提貨人,、車號和訂單余額,,等自定義

信息,使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù),,基本實現(xiàn)了客戶的個性

化需求,。

3)客戶要求的取貨卡片打印等問題,可通過二次開發(fā)實現(xiàn)!

4)利用先進的數(shù)據(jù)庫管理手段,,提供先進的報表管理和查詢功能,。

5)實現(xiàn)了業(yè)務管理基本業(yè)務信息化和集成化,為企業(yè)下一步全面實現(xiàn)

信息化奠定了基礎創(chuàng)造了條件

…………

同時,,項目驗收小組一致認為,,xxxx有限公司erp系統(tǒng)的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結(jié)合起來,,并應用到整個實施過程中,。通過規(guī)范基礎管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼,、優(yōu)化部分業(yè)務流程,、編制全面的系統(tǒng)應用準則和規(guī)程,在系統(tǒng)全面應用的基礎上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范,,并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產(chǎn)生積極而深遠的影響,。

2.2、項目成功的原因

實施項目的成功得益于以下幾個方面:

1)雙方領導對項目的重視及對項目組工作的大力支持,;

2)雙方項目經(jīng)理的實時關注和支持

3)用友erp系統(tǒng)是成熟軟件,,適用于工業(yè)行業(yè);

4)xxxx有限公司各業(yè)務部門對項目組工作的積極配合,;

5)xxxx軟件技術有限公司具有專業(yè)水準的顧問隊伍,。

綜合以上各方面因素,項目驗收小組認為xxxx有限公司erp系統(tǒng)實施達到了預期效果,,符合xxxx有限公司提出的管理業(yè)務信息化,、集成化的基本需求,同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行,,至此該項目的實施工作基本結(jié)束,,同意對該項目驗收。

一如既往地為xxxx有限公司提供技術支持服務,。按照合同規(guī)定,,系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段,用友公司的實施人員和技術人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持,、維護工作,。

如果您在用友erp軟件應用中遇到任何問題或疑問

請致電我們的客戶服務熱線:xxxx-xxxxxxxx

我們將竭誠為您服務!

驗收簽字

xxxx有限公司代表

__________________________

年月日

軟件項目驗收報告目錄篇二

對軟件運行是否正常,,進行一定的判斷,,發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關操作人員遇到的問題,并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流,,并記錄所出現(xiàn)的情況和問題,,和問題是如何解決的情況,。

5、定期召開用友軟件的操作員的碰頭會,,在現(xiàn)有運行條件下指導相關人員進行正確的處理,;并吸收相關操作人員對軟件運行的合理要求,(在進行一些參數(shù)設置的調(diào)整之前,,應跟軟件跟蹤服務人員進行溝通,,并做好備份工作)

采購管理(以下操作在采購管理模塊中進行)

一、整體流程:

錄入采購入庫單(或者“采購入庫單(紅字)”),,根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票(或者紅字采購發(fā)票),,將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本,根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷,,根據(jù)實際情況做某些供應商轉(zhuǎn)賬,,最后月末結(jié)賬。

需要生成發(fā)票的入庫單,,選擇確認后生成采購發(fā)票,,保存后復核。

(3)采購結(jié)算(過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算):點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面,,首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍,,然后點擊入庫,選擇需要結(jié)算的入庫單后確認,,再點擊發(fā)票,,選擇和入庫單對應的發(fā)票后確認,確認本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后,,點擊結(jié)算即可,;重復以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。

(4)付款結(jié)算:點擊付款結(jié)算,,進入付款單界面,,選擇本次付款的供應商,然后點擊增加,,錄入結(jié)算方式,、結(jié)算科目、金額和摘要等保存,;然后點擊核銷,選擇自動,,確認核銷的金額后保存,,完成付款。(5)供應商往來轉(zhuǎn)賬(不常用,,處理特殊情況)

(6)月末結(jié)賬:點擊月末結(jié)賬,,利用月末結(jié)賬的月末檢測功能,,檢查本月工作是否全部完成,若全部完成則點擊結(jié)賬,,進行下月操作,。

二、基礎檔案的增加和維護

1.存貨檔案的增加和修改

2.供應商檔案的增加和信息變更的維護

3.供應商的管理的維護

三,、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領

1.通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況,,并根據(jù)采購情況來變更或關閉相應的訂單。

2.根據(jù)到貨情況及時下達入庫通告單(到貨單),,通知倉庫保管辦理入庫操作,。

3.收到采購發(fā)票、運費發(fā)票及時錄入軟件,,并進行采購結(jié)算,當月發(fā)票未到,,則要進行暫估操作(只要入庫單有單價),。

4.填寫并審批好付款申請單(付款單),并核銷往來往來賬款,。

5.能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單,,查詢相應的采購明細賬及采購統(tǒng)計分析表。

6.跟供應商核對業(yè)務明細賬,,發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務核對往來明細賬,,并在月底跟財務對清對平往來賬(也應跟倉庫確認一下采購及到貨情況)。

銷售管理(以下操作在銷售管理模塊中進行)

一,、整體流程:

錄入銷售發(fā)貨單(或退貨單),,根據(jù)銷售發(fā)貨單(退貨單)生成(紅字)銷售發(fā)票,根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷,,根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬,,最后月末結(jié)賬。

(2)銷售發(fā)貨單:點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面,,點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單(如果銷售退貨,,則選擇退貨單),錄入客戶名稱,、銷售部門,、發(fā)運方式、倉庫,、存貨,、出貨數(shù)量和金額合計等,保存并審核,。(3)銷售發(fā)票:點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面,,點擊增加選擇普通發(fā)票(如果銷售退貨,,則選擇“普通發(fā)票(紅字)”),然后選單(發(fā)貨單),,在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單,,確認后將銷售發(fā)票保存并復核。

(4)收款結(jié)算:點擊收款結(jié)算進入收款單界面,,錄入本次收款的客戶,,然后點擊增加,錄入結(jié)算方式,、結(jié)算科目,、金額和摘要等保存;然后點擊核銷,,選擇自動,,確認核銷的金額后保存,完成收款,。(5)客戶往來轉(zhuǎn)賬:(不常用,,處理特殊情況)

(6)月末結(jié)賬:點擊月末結(jié)賬,利用月末結(jié)賬的月末檢測功能,,檢查本月工作是否全部完成,,若全部完成則點擊結(jié)賬,進行下月操作,。

二,、基礎檔案的增加和維護

1.產(chǎn)品檔案的增加和修改

2.客戶檔案的增加和信息變更的維護

3.客戶信息的管理的維護

三、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領

1.通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況

2.根據(jù)倉庫庫存情況及時下達銷售通告單(銷售發(fā)貨單),,通知倉庫保管辦理出庫操作,。

3.按要求及時通知財務開出銷售發(fā)票;當月發(fā)票未開,,則要進行統(tǒng)計以便跟財務對賬,。

4.填寫并審核收款單,并核銷往來賬款,。

5.能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單,,查詢相應的銷售明細賬及銷售統(tǒng)計分析表。

6.跟客戶核對業(yè)務明細賬,,發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務核對往來明細賬,,并在月底跟財務把往來賬對清對平(也要跟倉庫保管核對銷售發(fā)出的數(shù)量)。

7.對應收系統(tǒng)管理功能,,加強對應收款的管理,,查明業(yè)務單據(jù)的報警情況,對應收款進行分析,,預測某一段時間的收款等,。

倉庫部門在用友erp中的操作及要求

庫存管理(以下操作在庫存管理模塊中進行)

一、整體流程:填寫并審核采購入庫單,,根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥,,根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單,審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單,,最后月末結(jié)賬,。

(1)填寫并審核采購入庫單:點擊采購入庫單,生單參照藍字到貨單(如果是退貨就是紅字到貨單)選到相應的到貨單,,輸入實際的入庫數(shù)量(可以等于或小于)保存,,并審核。(可以選擇批審,,在彈出的界面先刷新,,然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核,。)(2)庫存調(diào)撥單:點擊庫存調(diào)撥單進入調(diào)撥單界面,,點擊增加,選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門,、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫,、出入庫的類別、存貨等保存,,電腦自動生成其他出入庫單,。

(3)銷售出庫單生成:點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面,點擊生成,,在彈出的界面先刷新,,然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單,;然后點擊批審,,在彈出的界面先刷新,然后全選,、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核,。

(6)月結(jié):全部業(yè)務完成后點擊結(jié)賬進入下月工作。

二,、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領

1.倉庫操作是以實物數(shù)量辦理出入庫手續(xù),,材料入庫時,數(shù)量要對跟入庫通知單相符(只能少不能多),;材料出庫時,,要求相關人員按規(guī)定程序做完后,才能按領料單數(shù)量,、規(guī)格給予發(fā)材料,;產(chǎn)成品入庫時,,必須是經(jīng)檢驗合格的,按檢驗單上的所規(guī)定的規(guī)格,、數(shù)量辦理入庫,;產(chǎn)成品出庫時,必須是按銷售發(fā)貨通知單發(fā)相應對型號和數(shù)量的產(chǎn)品(銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應的流程,,并在用友軟件中做相應的操作)

2.隨時查看倉庫的臺賬,,注意賬實相符,發(fā)現(xiàn)不符,,要及時匯報財務部,,匯同財務部查明原因。

3.能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單據(jù),,4.熟練查詢出入庫流水賬,,能按存貨或供應商或客戶查詢特定的出入庫情況。

5.加強對庫存數(shù)量的管理和控制,,分析庫存數(shù)量和周轉(zhuǎn)情況,。

6.跟采購、銷售及時核對相關數(shù)據(jù),為正確快速計算成本創(chuàng)造條件,。

財務部門在用友erp中的操作及要求

一,、成本會計

核算管理(以下操作在核算管理模塊中進行)

(1)特殊單據(jù)記賬(調(diào)撥單):點擊進入特殊單據(jù)記賬,先點擊刷新,,然后點擊全選,、記賬即可。

(2)正常單據(jù)記賬:點擊進入正常單據(jù)記賬,,選擇倉庫和單據(jù)類型確認,,先刷新,然后全選,、記賬即可,。

(3)暫估成本處理:點擊進入暫估成本處理,選擇倉庫后確認,,然后點擊全選,、暫估即可(單到回沖,發(fā)票到了之后才要處理),。(4)填寫假退料單(不是必須,,有假退料的情況才要填寫)

(5)月末處理:點擊進入月末處理界面,全選倉庫(一般先選材料庫)后確定即可,,系統(tǒng)自動計算出入庫成本,,尤其是材料的出庫成本。(6)計算出產(chǎn)品的成本,分配產(chǎn)品成本,。

(7)月末處理:點擊進入月末處理界面,,全選倉庫(一般是成品庫)后確定即可,系統(tǒng)自動計算出入庫成本,,尤其是產(chǎn)品的銷售成本,。(8)購銷單據(jù)制單(采購入庫單、銷售出庫單,、其他出入庫單):根據(jù)實際生成上述單據(jù),同類可以合成一張,。

(9)月結(jié):制單業(yè)務全部完成后點擊月末結(jié)賬進入下月工作,。

二、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領

1,、審核所有業(yè)務單據(jù)數(shù)量是否正確,、是否及時入賬、是否已審核

2,、要求相關業(yè)務部門在月底及時處理完月底的業(yè)務并說明當月可以結(jié)賬,。

3、填制完相應的憑證,,如涉及往來等科目的交相應的會計進一步處理,。

4、報出成本明細表

5,、與采購,、銷售、倉庫核對賬目,,打印出收發(fā)存匯總表,。

6、查詢存貨明細賬并進行倉庫分析(從金額的角度),。固定資產(chǎn)會計(以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進行)

(6)打印固定折舊清單,、年終打印固定資產(chǎn)明細賬

技巧:固定資產(chǎn)如果是一批采購規(guī)格一樣的固定資產(chǎn),可以批量復制,。往來管理(本模塊用來查詢供應商和客戶的往來款的余額和明細賬,,往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等)

(1)審核采購、銷售,、其他應付,、其他應收單據(jù)??梢粤⒓粗茊?。

(2)制單處理(可以批量處理憑證)

(a)供應商往來制單(發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單,、并賬制單)根據(jù)實際生成上述單據(jù),,同類可以合成一張。

(b)客戶往來制單(發(fā)票制單,、核銷制單,、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單)根據(jù)實際生成上述單據(jù),,同類可以合成一張,。

(c)核銷制單

(3)往來會計收到采購或銷售的單據(jù)后,填制好憑證后,,將憑證和原始單據(jù)傳給下會計人員進行相應的操作,。

現(xiàn)金銀行(本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等)

一、以審批的付款單據(jù),,付款,,并填制相應的付款憑證,做完,,交下面的會計進一步處理,,如往來會計確認往來款,成本費用會計確定費用支出是否合理等,。

二,、根據(jù)銀行收款情況填寫收款單,交一份給銷售部,,并填制相應的收款憑證,,做完,交下面的會計進一步處理,。

三,、每天結(jié)束,清點現(xiàn)金和銀行余額,,填寫資金日報表,,交一份相關人員。

總賬(以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行)

(2)審核:換審核人(和制單不為同一個人)進入系統(tǒng),,進行審核憑證,。

(3)記賬(記賬后出報表),所有憑證審核記賬后,,可以計算財務報表,,錄入賬套號和報表的日期,系統(tǒng)自動計算,。

(4)月結(jié):需要其它模塊全部結(jié)賬,,總賬才可以月結(jié)。(5)進行財務分析,并編制財務報告,。(6)年終全面資產(chǎn)清查,,編制財務年報。

軟件項目驗收報告目錄篇三

期: 用友項目經(jīng)理: 日

期:

1,、項目回顧

1.1,、實施主要階段

1、項目的實施周期

2,、項目實施經(jīng)歷的主要階段

xxxx集團有限公司業(yè)務erp系統(tǒng)實施項目從xx月xx日啟動至今歷時1個半月左右,,在xxxx集團有限公司與xxxx有限公司雙方領導的大力支持和關心下,xxxx公司咨詢實施顧問和xxxx集團有限公司erp項目組關鍵成員辛勤努力,先后完成了項目培訓,、業(yè)務調(diào)研,、方案準備、方案測試,、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務,,各階段工作基本按計劃完成,。

1.2、系統(tǒng)應用模塊

1,、系統(tǒng)上線成功應用的模塊 a. 銷售 b. 庫存 c. 存貨

通過雙方項目組1個半月的共同努力,,xxxx有限公司erp系統(tǒng)于xxxx年xx月xx日正式上線。目前xxxx有限公司各相關業(yè)務部門已開始全面應用用友erp系統(tǒng)的xx,、xx和xx等子系統(tǒng)來完成日常管理工作,。

2、項目總體評價

建議描述內(nèi)容提要:

1)建立了共用資料(供應商資料和存貨資料)子系統(tǒng),,對備品備件等物

料實行統(tǒng)一編碼,,分倉庫管理,保證了倉庫庫存的實時掌握并供有關部門查詢,。

2)通過銷售系統(tǒng)的實施,,實現(xiàn)了發(fā)貨單的機打,和銷售訂單的數(shù)量控

括格式調(diào)整,、數(shù)量合計大寫,、提貨人、車號和訂單余額,,等自定義信息,,使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù),基本實現(xiàn)了客戶的個性化需求,。

信息化奠定了基礎創(chuàng)造了條件 …………

同時,,項目驗收小組一致認為,xxxx有限公司erp系統(tǒng)的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結(jié)合起來,,并應用到整個實施過程中,。通過規(guī)范基礎管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼,、優(yōu)化部分業(yè)務流程,、編制全面的系統(tǒng)應用準則和規(guī)程,在系統(tǒng)全面應用的基礎上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范,,并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產(chǎn)生積極而深遠的影響,。

2.2、項目成功的原因

實施項目的成功得益于以下幾個方面:

3)用友erp系統(tǒng)是成熟軟件,,適用于工業(yè)行業(yè),;

4)xxxx有限公司各業(yè)務部門對項目組工作的積極配合; 5)xxxx軟件技術有限公司具有專業(yè)水準的顧問隊伍,。

綜合以上各方面因素,,項目驗收小組認為xxxx有限公司erp系統(tǒng)實施達到了預期效果,符合xxxx有限公司提出的管理業(yè)務信息化,、集成化的基本需求,,同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行,至此該項目的實施工作基本結(jié)束,,同意對該項目驗收,。

一如既往地為xxxx有限公司提供技術支持服務。按照合同規(guī)定,,系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段,,用友公司的實施人員和技術人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持、維護工作,。

如果您在用友erp軟件應用中遇到任何問題或疑問

請致電我們的客戶服務熱線:xxxx-xxxxxxxx 我們將竭誠為您服務,!

驗收簽字

xxxx有限公司代表

__________________________

****年**月**日

邢臺中天軟件技術有限公司

xxxx軟件技術公司代表

____________________________

****年**月**日

軟件項目驗收報告目錄篇四

——用友erp-t6項目

驗收報告

目錄

項目驗收報告..........................1

一、實施項目回顧....................2

二,、項目驗收組織....................2

一,、實施項目回顧

**用友erp-t6系統(tǒng)實施項目從2010年12月28日啟動至今,在**軟件開發(fā)有限公司與**雙方領導的大力支持和關心下,用友公司咨詢顧問和**項目組關鍵成員辛勤努力,,先后完成了項目培訓,、業(yè)務調(diào)研、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務,,各階段工作基本按計劃完成,。

通過雙方項目組共同努力,**t6系統(tǒng)于已正式上線,。目前**各相關業(yè)務部門已開始全面應用用友erp—t6系統(tǒng)的總帳,、報表,、應付、采購,、庫存,、存貨、固定資產(chǎn),、工資等子系統(tǒng),已完成日常管理工作,。

**酒店項目實施成員:

***軟件公司咨詢實施成員:

三、實施項目總體評價

同時,,項目驗收小組一致認為,,**t6項目的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結(jié)合起來,,并應用到整個實施過程中,。通過規(guī)范基礎管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼,、優(yōu)化部分業(yè)務流程,、編制全面的系統(tǒng)應用準則和規(guī)程,在系統(tǒng)全面應用的基礎上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范,,并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產(chǎn)生積極而深遠的影響,。

綜合以上各方面因素,項目驗收小組認為**酒店用友erp—t6系統(tǒng)實施達到了預期效果,,符合**軟件開發(fā)有限公司提出的管理業(yè)務信息化、集成化的基本需求,,同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行,,至此該項目的實施工作基本結(jié)束,同意對該項目驗收,。

此次由**軟件開發(fā)有限公司實施的用友erp-t6系統(tǒng)是成功的,,在實施項目即將結(jié)束之時,對實施項目進行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定,。項目驗收并不表示雙方合作的結(jié)束,,而是標志著雙方合作新階段的開始。實施項目驗收后,,用友公司將一如既往地為**提供技術支持服務,。按照合同規(guī)定,系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段,,用友公司的實施人員和技術人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持,、維護工作。

實施方簽字(蓋章):

電話:

客戶簽字(蓋章):

電話:

年月日

軟件項目驗收報告目錄篇五

編號:-{項目名稱縮寫}-acr

版本:x.x

變更記錄

1. 項目信息

2. 項目概述

在概述部分應對整個項目進行概要描述,,可從軟件需求說明書概述部分拷貝,。

3. 驗收測試環(huán)境

3.1 硬件

例如 計算機、服務器,、 網(wǎng)絡,、 交換機等。

3.2 軟件

例如操作系統(tǒng),、應用軟件,、系統(tǒng)軟件、開發(fā)軟件,、測試程序等,。

3.3 文檔

例如測試文檔、技術文檔,、操作手冊,、用戶手冊等。

3.4 人員

例如客戶代表,、客戶經(jīng)理,、項目經(jīng)理、技術經(jīng)理,、開發(fā)人員,、測試人員、技術支持人員以及第三方代表等,。

4. 驗收及測試結(jié)果

4.1 產(chǎn)品驗收結(jié)果

4.2 產(chǎn)品功能驗收結(jié)果

5. 驗收總結(jié)

總結(jié)驗收及測試,, 陳述發(fā)現(xiàn)問題和建議等。

6. 簽字確認

7. 相關文檔

《軟件需求規(guī)格說明書》

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