欧美成人永久免费_欧美日本五月天_A级毛片免看在线_国产69无码,亚洲无线观看,精品人妻少妇无码视频,777无码专区,色大片免费网站大全,麻豆国产成人AV网,91视频网络,亚洲色无码自慰

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 作文 >> 最新內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(5篇)

最新內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-02 07:46:42
最新內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(5篇)
時(shí)間:2023-02-02 07:46:42     小編:zdfb

無論是身處學(xué)校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,,供大家參考借鑒,,希望可以幫助到有需要的朋友,。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)篇一

制訂單個審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施,,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書

負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、經(jīng)營情況審計(jì),、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì),與被審計(jì)單位溝通問題,,并提出整改建議,,出具審計(jì)報(bào)告

對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價(jià),,完成年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告,,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見

對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,,監(jiān)督對各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報(bào)告

對審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查,,運(yùn)用問題銷賬機(jī)制

配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),,全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

完成上級交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)篇二

審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行

按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求,,開展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目,。

咨詢

向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

制度建設(shè)

根據(jù)監(jiān)管規(guī)定,、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況,,起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。

關(guān)系管理

就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作,,與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通,。

審計(jì)整改跟蹤

參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等),。

主管分配的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)篇三

1,、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案,并按計(jì)劃實(shí)施

2,、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價(jià)

3,、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

4,、建立并管理監(jiān)查檔案

5,、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量,、環(huán)境,、健康有關(guān)職責(zé)

6、履行其它相關(guān)職責(zé),,完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)篇四

1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查,、評價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,,并提供咨詢意見;

3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計(jì),、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,,包括:制定現(xiàn)場審計(jì)方案并執(zhí)行;

4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論,,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;

6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識,,并向高級管理層匯報(bào);

8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,,與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識,從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長,。

9. 完成上級主管交辦的其他工作,。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)篇五

1) 組織,、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì),、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證,、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

3) 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計(jì)劃;

5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù),。

全文閱讀已結(jié)束,,如果需要下載本文請點(diǎn)擊

下載此文檔
a.付費(fèi)復(fù)制
付費(fèi)獲得該文章復(fù)制權(quán)限
特價(jià):5.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請點(diǎn)這里
b.包月復(fù)制
付費(fèi)后30天內(nèi)不限量復(fù)制
特價(jià):9.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請點(diǎn)這里 聯(lián)系客服